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  • 索 引 號:011336909/2017-01345
  • 文  號:
  • 發(fā)布機構: 咸寧市城市管理執(zhí)法局
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2017年09月30日
  • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法局

咸寧市城市管理執(zhí)法局

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咸寧市城市管理執(zhí)法局2016年部門決算

  一、咸寧市城市管理執(zhí)法局基本情況

  (一)主要職能

  作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門,咸寧市城市管理執(zhí)法局主要負責:貫徹執(zhí)行國家和省關于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī),擬訂全市城市管理政策及相關發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并指導實施;負責城區(qū)主次干道市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生管理和行政執(zhí)法;負責市區(qū)并指導全市的城市市政、路燈、市容和環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理工作;負責城市規(guī)劃區(qū)戶外廣告的設置審批、監(jiān)督管理,大型戶外廣告拍賣的組織實施,路牌、店牌、招牌的設置審批、監(jiān)督、管理;負責城區(qū)主次干道的道路、人行道、夜景照明等公用設施的養(yǎng)護、維修和路政管理工作;負責市區(qū)建筑垃圾和渣土運輸、消納、處置和工地環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管;負責城區(qū)主次干道泊位停車和人行道停車管理;行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化、市政公用事業(yè)、工商行政、公安交通、環(huán)境保護等行政處罰權;負責市區(qū)違法建設的稽查、督辦和重大違法建設的查處;負責火車站、高鐵北站、城鐵東、南站廣場的市容環(huán)境、交通秩序、客運市場、公共交通、衛(wèi)生保潔等工作;負責城區(qū)21座橋梁的日常監(jiān)管工作;承辦上級交辦的其它事項。

  (二)機構設置及人員編制情況

  咸寧市城市管理執(zhí)法局內設9個科室:辦公室、法制宣傳科、管理科、督辦協(xié)調科、計財裝備科、人事科、紀檢監(jiān)察室、離退休干部科和咸寧市城市管理監(jiān)督指揮中心。下轄環(huán)境衛(wèi)生管理局(副縣級事業(yè)單位,下設溫泉、永安環(huán)衛(wèi)處)、4個綜合執(zhí)法大隊(正科級)、市政管理處(正科級)、橋梁管理處(正科級)、城區(qū)機動車停車服務中心(正科級)和站前廣場管理辦公室(正科級),共有職工349余名,其中正式在編人員249名。

  二、2016年部門決算

  根據咸寧市財政局批復,咸寧市城市管理執(zhí)法局2016年部門決算見表1至表9(詳見附件)。

  三、2016年部門決算說明

  (一)收支決算情況的總體說明

  ⑴.收入決算。2016年收入總計2434.73萬元,其中:財政撥款收入2205.64萬元,占總收入的90.59%;其他收入149.82萬元(公益性崗位撥入39.82萬元,返還渣土押金110萬)占總收入的6.15%;上年結轉29.27萬元(市政維護工程款6.72萬元、數字城管建設工程款31.59萬元、數字城管運行維護14.96萬元、城市管理經費13.51萬元、執(zhí)法服裝12.04萬元、辦公場所租賃0.45萬元)占總收入的3.26%。

  ⑵.支出決算。2016年支出總計2368.73萬元,按支出功能分類,包括社會保障和就業(yè)支出39.82萬元,占總支出的1.68%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.61萬元,占總支出的0.26%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1109.54萬元,占總支出的46.84%;城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施698.04萬元,占總支出的29.47%;國有土地使用權出讓及對應專項債務收入安排的支出289.77萬元,占總支出的12.23%;,,城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出210.44萬元,占總支出8.88%;住房保障支出20.51萬元,占總支出的0.87%;其他支出47.6萬元,占總支出的2%。

  (二)財政撥款收入支出決算說明

  2016年部門決算中,1、財政撥款收入共計2205.64萬元,占收入總額93.64%,較上年增加758.06萬元,增幅52.37%,主要原因是2014年至2016年增資、獎勵及城維項目;其中政府性基金預算財政撥款收入502.52元,較上年增加8.47萬元,增幅1.66%;

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算說明

  咸寧市城市管理執(zhí)法局2016年一般公共預算財政撥款支出2329.11萬元。其中:

  1、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)39.82萬元,比上年降幅7.78萬元,降幅32.04%公益性崗位人員工資。

  2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)0.61萬元,比上年減少11.36萬元,降幅49.9%,因為醫(yī)療保險支出不在此類,

  3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)1090.44萬元:

  (1)城管執(zhí)法684.86萬元,比上年增加204.74萬元,增幅42.64%,主要是2014年至2016年增資及獎勵,城維項目支出 。 

  (2)行政運行395.59萬元,比上年增加395.59萬元,增幅100%,主要是2014年至2016年增資及獎勵,城維項目支出 

  (3)其他城鄉(xiāng)事務10萬元,比上年降幅205.1萬元,降幅953.51%,退還渣土押金,

  4、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施698.04萬,比上年增加698.04萬元,增幅100%,主要是瀝青路面支出

  5、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出289.77萬元,比上年降幅279.22萬元,降幅49.07%主要是瀝青路面支出。

  6、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出210.44萬元,比上年增加200.64萬元,增幅2047%,主要是牛皮癬市場整治、橋梁檢測維護、電瓶車、城考宣傳費。

  6、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)20.51萬元,比上年增加8.17萬元,增幅66%,主要原因是上年部分支出不在此類。

  (四)2016年“三公”經費財政撥款支出決算說明

  2016年咸寧市城市管理執(zhí)法局一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算共計19.13萬元。其中:基本支出公務用車2輛,運行費共計15.9萬元;公務接待10次,共計55人,費用3.1萬元(含創(chuàng)衛(wèi)加班突擊300人進餐1.2萬)。 

  在我局決算中反映;公務用車購置及運行費、公務接待費分別比上年下降34%和49.35%,減少主要原因是自中央八項規(guī)定,省委六條意見實施以來,我局認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關規(guī)定,采取措施嚴格控制“三公經費”支出。

  (五)政府采購支出情況

  2016年我局共申請辦理好政府采購1225.36萬元,其中貨物類采購18.86萬元,工程類采購1206.5萬元。

  (六)機關運行經費情況

  2016年我局機關運行經費51.19萬元,與批復預算29.4萬元相差21.79萬元,因有協(xié)管員100名人員屬包干經費。

  四、名詞解釋

  1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):指未參加醫(yī)療保險的行政單位和實行公務員管理的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

  5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出

  6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

  7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出

  8、 城鄉(xiāng)社區(qū)支公共設施(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通(含輪渡、輕軌、地鐵)、道路照明等公共設施建設維護與管理方面支出。

  9、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他國有土地使用權出讓收入安排支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土有償使用的支出。

  10、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市建設支出(項)反映土地出讓收入用于完善國有土使用功能的配套設施和城市基礎設施建設支出。

  11、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套及專項債務收入安排的支出(款)城市公共設施(項)反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施建設維護與管理方面支出。

  12、政府基金:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套及專項債務收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項)反映城市基礎設施配套費安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面支出。

  13、住房保障支出(類) 住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  附件:

  1、收入支出決算總表

  2、收入決算表

  3、支出決算表

  4、財政撥款收入支出決算總表

  5、一般公共預算財政撥款支出決算表

  6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  9、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

??收入支出決算總表???
?????公開01表
部門:咸寧市城市執(zhí)法管理局(本級)??金額單位:萬元
收入支出
項目行次決算數項目行次決算數
欄次 1欄次 2
一、財政撥款收入12,205.64一、一般公共服務支出290.00
  其中:政府性基金預算財政撥款2502.52二、外交支出300.00
二、上級補助收入30.00三、國防支出310.00
三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出320.00
四、經營收入50.00五、教育支出330.00
五、附屬單位上繳收入60.00六、科學技術支出340.00
六、其他收入7149.82七、文化體育與傳媒支出350.00
 8 八、社會保障和就業(yè)支出3639.82
 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出370.61
 10 十、節(jié)能環(huán)保支出380.00
 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出392,307.78
 12 十二、農林水支出400.00
 13 十三、交通運輸支出410.00
 14 十四、資源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地區(qū)支出450.00
 18 十八、國土海洋氣象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出4720.51
 20 二十、糧油物資儲備支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、債務還本支出500.00
 23 二十三、債務付息支出510.00
本年收入合計242,355.46本年支出合計522,368.72
??? 用事業(yè)基金彌補收支差額250.00??? 結余分配530.00
??? 年初結轉和結余2679.27??? 年末結轉和結余5466.00
 27  55 
總計282,434.73總計562,434.73
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
??????收入決算表????
??????????公開02表
部門:咸寧市城市執(zhí)法管理局(本級)?????金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計2,355.472,205.650.000.000.000.00149.82
208社會保障和就業(yè)支出39.820.000.000.000.000.0039.82
20807就業(yè)補助39.820.000.000.000.000.0039.82
2080704? 社會保險補貼13.090.000.000.000.000.0013.09
2080705? 公益性崗位補貼26.730.000.000.000.000.0026.73
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.610.610.000.000.000.000.00
21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.610.610.000.000.000.000.00
2109901? 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.610.610.000.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,294.532,184.530.000.000.000.00110.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務1,064.42954.420.000.000.000.00110.00
2120101? 行政運行395.22395.220.000.000.000.000.00
2120104? 城管執(zhí)法659.20559.200.000.000.000.00100.00
2120199? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出10.000.000.000.000.000.0010.00
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施727.58727.580.000.000.000.000.00
2120399? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出727.58727.580.000.000.000.000.00
21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出289.77289.770.000.000.000.000.00
2120803? 城市建設支出89.7789.770.000.000.000.000.00
2120899? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出200.00200.000.000.000.000.000.00
21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出212.76212.760.000.000.000.000.00
2121301? 城市公共設施189.18189.180.000.000.000.000.00
2121302? 城市環(huán)境衛(wèi)生18.0018.000.000.000.000.000.00
2121399? 其他城市基礎設施配套費安排的支出5.585.580.000.000.000.000.00
221住房保障支出20.5120.510.000.000.000.000.00
22102住房改革支出20.5120.510.000.000.000.000.00
2210201? 住房公積金14.2014.200.000.000.000.000.00
2210202? 提租補貼6.316.310.000.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?????支出決算表????
?????????公開03表
部門:咸寧市城市執(zhí)法管理局(本級)????金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計2,368.73414.981,953.750.000.000.00
208社會保障和就業(yè)支出39.820.0039.820.000.000.00
20807就業(yè)補助39.820.0039.820.000.000.00
2080704? 社會保險補貼13.090.0013.090.000.000.00
2080705? 公益性崗位補貼26.730.0026.730.000.000.00
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.610.000.610.000.000.00
21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.610.000.610.000.000.00
2109901? 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.610.000.610.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,307.79394.471,913.320.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務1,109.54394.47715.070.000.000.00
2120101? 行政運行391.90133.21258.690.000.000.00
2120104? 城管執(zhí)法707.64261.26446.380.000.000.00
2120199? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出10.000.0010.000.000.000.00
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施698.040.00698.040.000.000.00
2120399? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出698.040.00698.040.000.000.00
21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出289.770.00289.770.000.000.00
2120803? 城市建設支出89.770.0089.770.000.000.00
2120899? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出200.000.00200.000.000.000.00
21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出210.440.00210.440.000.000.00
2121301? 城市公共設施189.180.00189.180.000.000.00
2121302? 城市環(huán)境衛(wèi)生18.000.0018.000.000.000.00
2121399? 其他城市基礎設施配套費安排的支出3.260.003.260.000.000.00
221住房保障支出20.5120.510.000.000.000.00
22102住房改革支出20.5120.510.000.000.000.00
2210201? 住房公積金14.2014.200.000.000.000.00
2210202? 提租補貼6.316.310.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
???財政撥款收入支出決算總表????
???????公開04表
部門:咸寧市城市執(zhí)法管理局(本級)????金額單位:萬元
???? ????
??? 行次決算數項目(按功能分類)行次小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
???  1???  234
一、一般公共預算財政撥款11,703.12一、一般公共服務支出310.000.000.00
二、政府性基金預算財政撥款2502.52二、外交支出320.000.000.00
 3 三、國防支出330.000.000.00
 4 四、公共安全支出340.000.000.00
 5 五、教育支出350.000.000.00
 6 六、科學技術支出360.000.000.00
 7 七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00
 8 八、社會保障和就業(yè)支出380.000.000.00
 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出390.610.610.00
 10 十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.00
 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出412,197.781,697.58500.20
 12 十二、農林水支出420.000.000.00
 13 十三、交通運輸支出430.000.000.00
 14 十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00
 15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出450.000.000.00
 16 十六、金融支出460.000.000.00
 17 十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.00
 18 十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4920.5120.510.00
 20 二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00
 21 二十一、其他支出510.000.000.00
 22 二十二、債務還本支出520.000.000.00
 23 二十三、債務付息支出530.000.000.00
本年收入合計242,205.64本年支出合計542,218.901,718.70500.20
 25  55   
年初財政撥款結轉和結余2679.27年末財政撥款結轉和結余5666.0063.682.32
一、一般公共預算財政撥款2779.27 57   
二、政府性基金預算財政撥款280.00 58   
 29  59   
總計302,284.91總計602,284.911,782.39502.52
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????一般公共預算財政撥款支出決算表??
??????公開05表
部門:咸寧市城市執(zhí)法管理局(本級)?金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出??項目支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計1,718.70414.981,303.72
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.610.000.61
21099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.610.000.61
2109901? 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.610.000.61
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,697.58394.471,303.11
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務999.54394.47605.07
2120101? 行政運行391.90133.21258.69
2120104? 城管執(zhí)法607.64261.26346.38
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施698.040.00698.04
2120399? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出698.040.00698.04
221住房保障支出20.5120.510.00
22102住房改革支出20.5120.510.00
2210201? 住房公積金14.2014.200.00
2210202? 提租補貼6.316.310.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
????一般公共預算財政撥款基本支出決算表????
????????公開06表
部門:咸寧市城市執(zhí)法管理局(本級)??????金額單位:元
人員經費公用經費
科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
301工資福利支出290.75302商品和服務支出51.19310其他資本性支出7.18
30101? 基本工資81.7130201? 辦公費5.9331001? 房屋建筑物購建0.00
30102? 津貼補貼77.3130202? 印刷費2.9631002? 辦公設備購置7.18
30103? 獎金0.0030203? 咨詢費0.0031003? 專用設備購置0.00
30104? 其他社會保障繳費2.2830204? 手續(xù)費0.0031005? 基礎設施建設0.00
30106? 伙食補助費7.9230205? 水費0.4631006? 大型修繕0.00
30107? 績效工資0.0030206? 電費5.3431007? 信息網絡及軟件購置更新0.00
30108? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.4430207? 郵電費2.5131008? 物資儲備0.00
30109? 職業(yè)年金繳費0.0030208? 取暖費0.0231009? 土地補償0.00
30199? 其他工資福利支出99.0830209? 物業(yè)管理費8.7531010? 安置補助0.00
303對個人和家庭的補助65.8530211? 差旅費2.6831011? 地上附著物和青苗補償0.00
30301? 離休費0.0030212? 因公出國(境)費用0.0031012? 拆遷補償0.00
30302? 退休費26.3130213? 維修(護)費0.4231013? 公務用車購置0.00
30303? 退職(役)費0.0030214? 租賃費0.0031019? 其他交通工具購置0.00
30304? 撫恤金0.0030215? 會議費0.0031020? 產權參股0.00
30305? 生活補助3.3030216? 培訓費0.2731099? 其他資本性支出0.00
30306? 救濟費0.0030217? 公務接待費3.11304對企事業(yè)單位的補貼0.00
30307? 醫(yī)療費0.0030218? 專用材料費0.0030401? 企業(yè)政策性補貼0.00
30308? 助學金0.0030224? 被裝購置費0.0030402? 事業(yè)單位補貼0.00
30309? 獎勵金0.7430225? 專用燃料費0.0030403? 財政貼息0.00
30310? 生產補貼0.0030226? 勞務費2.6230499? 其他對企事業(yè)單位的補貼0.00
30311? 住房公積金22.6530227? 委托業(yè)務費0.00307債務利息支出0.00
30312? 提租補貼6.3130228? 工會經費8.0330701? 國內債務付息0.00
30313? 購房補貼0.0030229? 福利費2.1830707? 國外債務付息0.00
30314? 采暖補貼0.0030231? 公務用車運行維護費2.34399其他支出0.00
30315? 物業(yè)服務補貼6.1930239? 其他交通費用0.0039906? 贈與0.00
30399? 其他對個人和家庭的補助支出0.3630240? 稅金及附加費用0.00   
   30299? 其他商品和服務支出3.59   
人員經費合計356.60公用經費合計58.38
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。
??? 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。
??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表???
?????公開07表
編制單位:咸寧市城市執(zhí)法管理局(本級)??金額單位:萬元
2016年度決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計

  公務用車

  購置費

  公務用車

  運行費

123456
19.130.0015.900.0015.903.23
注:2016年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
?????政府性基金預算財政撥款收入支出決算表????
?????????公開08表
部門:咸寧市城市執(zhí)法管理局(本級)????金額單位:萬元
項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計0.00502.53500.210.00500.212.32
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00502.53500.210.00500.212.32
21208國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出0.00289.77289.770.00289.770.00
2120803? 城市建設支出0.0089.7789.770.0089.770.00
2120899? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出0.00200.00200.000.00200.000.00
21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出0.00212.76210.440.00210.442.32
2121301? 城市公共設施0.00189.18189.180.00189.180.00
2121302? 城市環(huán)境衛(wèi)生0.0018.0018.000.0018.000.00
2121399? 其他城市基礎設施配套費安排的支出0.005.583.260.003.262.32
        
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
??政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表???
?????公開09表
編制單位:咸寧市城市執(zhí)法管理局(本級)??金額單位:萬元
2016年度決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計

  公務用車

  購置費

  公務用車

  運行費

123456
      
注:2016年度“三公”經費決算數是包括當年政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
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