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  • 索 引 號:011336909/2018-01101
  • 文  號:
  • 發(fā)布機構: 橫溝橋鎮(zhèn)人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:
  • 發(fā)布日期:2018年09月30日
  • 名  稱:橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

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2017年度部門決算公開說明

一、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府概況

(一)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府主要職責:

橫溝橋鎮(zhèn)人民政府是基層行政單位。全鎮(zhèn)共設三個辦公室,即黨政綜合辦公室、社會事務辦公室、經濟發(fā)展辦公室,每個辦設置若干工作專班,共六個工作專班。具體為:黨政綜合辦下轄黨政綜合工作專班;社會事務辦下轄城建控違工作專班、綜治工作專班和計劃生育工作專班。經濟發(fā)展辦下轄工業(yè)工作專班和農業(yè)工作專班。黨政綜合辦公室主要負責黨群、紀檢監(jiān)察、宣傳(文教衛(wèi))、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工青婦、老干部、工業(yè)、財貿、郵政、電信、供電、市經濟開發(fā)區(qū)三期協(xié)調工作及機關日常管理等工作。完成黨委、政府交辦的其它各項工作。社會事務辦公室主要負責規(guī)劃、國土、城建、交通、交警、文明創(chuàng)建、計劃生育、綜合治理、民政、環(huán)衛(wèi)、城管、控違、市經濟開發(fā)區(qū)二、三期協(xié)調工作及社區(qū)管理等工作。經濟發(fā)展辦公室主要負責工業(yè)、招商引資、發(fā)改、環(huán)保、質監(jiān)、安監(jiān)、消防、統(tǒng)計、勞動人事、農村公益性服務、限額商品銷售、鎮(zhèn)工業(yè)園建設協(xié)調及經濟發(fā)展等相關工作。

(二)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府決算單位構成:

納入決算匯編范圍的有行政單位3個,下屬財政補助事業(yè)單位5個。

二、橫溝橋鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

(一)公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出57.49萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費21.97萬元,公務接待費35.52萬元。

1、因公出國(境)費用支出情況

2017年度我單位因公出國(境)支出0萬元,組團 0 次,0人。上年同比增減 0 。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年公務用車購置支出0萬元,較上年同比減少0%。公務用車運行費支出21.97萬元,與上年比增加6.99萬元,主要原因是:橫溝橋鎮(zhèn)托管到高新區(qū)之后業(yè)務辦理不暢通。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出35.52萬元,共接待217批次、接待5000余人,招待費減少4.48萬元,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,從嚴控制公務招待。

(二)機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費支出984.35萬元比2016年增加361.75萬元,主要原因是

三、政府采購支出情況

2017年橫溝政府采購貨物支出98.8萬元、政府采購工

程支出5396361.3萬元、政府采購服務支出37.20萬元。

四、關于國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,橫溝政府共有公務用車2輛,無價值50萬元以上設備。

五、關于2017年度預算績效情況的說明

2017年度一般公共預算項目支出共涉及項目6個,名稱分別為新農村建設,涉及資金605萬、創(chuàng)衛(wèi)項目,涉及金額100萬、2017年度惠民資金及農村社區(qū)以獎代補資金,涉及金額105萬、水毀修復項目,涉及金額301.3萬,精準扶貧支出84萬元、村級郵政代理點,涉及金額2.4萬。

新農村建設從預算績效評價上來看,依照各村建設美麗村灣需求,逐一對各村進行安裝太陽能路燈、移栽苗木、道路硬化、污水處理等工程,預計金額800萬元。從整體支出績效評價來看,各村美麗村灣建設通過農村產權交易中心監(jiān)督下進行招標來進行,項目全年預算數為605萬元,執(zhí)行數為605萬元,完成預算數的100%,主要產生的效果是更好服務各村村民。使廣大人民群眾有一個藍天綠水的居住環(huán)境。下一步改進措施:以后加強農村全體村民保護環(huán)境意識。

創(chuàng)衛(wèi)項目從預算績效評價上來看,依照國衛(wèi)復審迎檢,我鎮(zhèn)按照迎檢的方案組織開展,對全鎮(zhèn)街道垃圾清運、污水治理等工程進行固衛(wèi),項目全年預算數為100萬元,執(zhí)行數為100萬元,完成預算數的100%,主要產生的效果是通過項目實施,圓滿完成了上級單位國衛(wèi)復審迎檢工作任務,為廣大市民提供了干凈、整潔、衛(wèi)生的生活環(huán)境。下一步改進措施:提高全鎮(zhèn)人民固衛(wèi)意識,形成良好的衛(wèi)生習慣。

2017年度惠民資金及農村社區(qū)以獎代補資金,根據各村實際將惠民資金劃撥到村里。

水毀修復項目,我鎮(zhèn)連續(xù)遭受強降雨,導致我鎮(zhèn)農村鄉(xiāng)村公路不同程度的滑坡、塌方和路面損毀現象,為了人民的出行安全,我鎮(zhèn)對各村損壞道路進行了修復,項目全年預算數為301.3萬元,執(zhí)行數為301.3萬元,完成預算數的100%,從整體支出績效評價該項目的執(zhí)行過程中,嚴格按照農村三資管理制度規(guī)定組織實施,對各村資金配套資金支付,嚴格進行預算控制,確保資金及時足額到位,杜絕了資金浪費或虛報現象發(fā)生,真正做到了將有限的資金用到了道路修復上。主要產生的效果:更好服務各村村民。各村水毀道路修復完成后使廣大人民群眾出行更加便捷、更加安全。

精準扶貧項目,根據鄂財農發(fā)【2016】114號文件和咸扶發(fā)【2017】13號我鎮(zhèn)在楊畈村建設茶葉基地,項目全年預算數為38萬元,執(zhí)行數為38萬元,完成預算數的100%,主要產生效果:增加村集體收入,帶動貧困戶就業(yè)。在袁鋪村建立了蔬菜基地,種植面積為80畝,項目全年預算數為4萬元,執(zhí)行數為4萬元,完成預算數的100%,主要產生效果:發(fā)展村級集體經濟,帶動貧困戶就業(yè)。在馬安村和李堡橋村引進自來水工程,項目全年預算數為12萬元,執(zhí)行數為12萬元,完成預算數的100%,主要產生效果是:飲水更加健康。在長嶺村建立黨員群眾服務中心項目全年預算數為30萬元,執(zhí)行數為330萬元,完成預算數的100%,主要產生效果:更加方便服務廣大農民朋友。

村級郵站建設項目,根據市政府咸政辦函【2017】40號文件精神,我鎮(zhèn)在孫田村、楊畈村、袁浦村建立了郵站,項目全年預算數為2.4萬元,執(zhí)行數為2.4萬元,完成預算數 100%,組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看村級郵站要充分整合農村現有公共資源,按照“政府主導、郵政企業(yè)建設管理”市郵政管理局和市郵政公司會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據服務半徑、服務人口、服務內容等時機情況設立村郵站。主要產生的效果:讓農民群眾真正享受與城市居民一樣方便快捷的現代郵政服務。下一步改進措施:更加規(guī)范村級郵站的管理和服務。

橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

2018年9月28日

收入支出決算總表





公開01表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府


單位:萬元
收入支出
項目行次金額項目行次金額
欄次
1欄次
2
一、財政撥款收入15,947.75一、一般公共服務支出323,028.83
  其中:政府性基金預算財政撥款2276.16二、外交支出33
二、上級補助收入3
三、國防支出34
三、事業(yè)收入4
四、公共安全支出35469.95
四、經營收入5
五、教育支出36
五、附屬單位上繳收入6
六、科學技術支出37
六、其他收入7
七、文化體育與傳媒支出3820.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出3964.18

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4097.50

10
十、節(jié)能環(huán)保支出4150.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出421,358.95

12
十二、農林水支出43855.94

13
十三、交通運輸支出442.40

14
十四、資源勘探信息等支出45

15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地區(qū)支出48

18
十八、國土海洋氣象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、糧油物資儲備支出51

21
二十一、其他支出52

22
二十二、債務還本支出53

23
二十三、債務付息支出54
本年收入合計245,947.75本年支出合計555,947.75
用事業(yè)基金彌補收支差額25
結余分配56
年初結轉和結余26
  其中:提取職工福利基金57
  其中:項目支出結轉和結余27
        轉入事業(yè)基金58

28
年末結轉和結余59

29
  其中:項目支出結轉和結余60

30

61
總計315,947.75總計625,947.75
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。














收入決算表










公開02表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府




單位:萬元
科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
欄次1234567
合計5,947.755,947.750.000.000.000.000.00
201一般公共服務支出3,028.833,028.830.000.000.000.000.00
20103政府辦公廳(室)及相關機構事務3,015.823,015.820.000.000.000.000.00
2010301  行政運行1,693.691,693.690.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事務624.03624.150.000.000.000.000.00
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出697.77697.980.000.000.000.000.00
20105統(tǒng)計信息事務9.019.020.000.000.000.000.00
2010599  其他統(tǒng)計信息事務支出9.019.020.000.000.000.000.00
20131黨委辦公廳(室)及相關機構事務4.004.000.000.000.000.000.00
2013199  其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出4.004.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出469.57469.950.000.000.000.000.00
20402公安279.69279.950.000.000.000.000.00
2040250  事業(yè)運行110.84110.950.000.000.000.000.00
2040299  其他公安支出168.81169.000.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出189.77190.000.000.000.000.000.00
2049901  其他公共安全支出189.75190.000.000.000.000.000.00
207文化體育與傳媒支出19.9720.000.000.000.000.000.00
20799其他文化體育與傳媒支出19.9720.000.000.000.000.000.00
2079999  其他文化體育與傳媒支出19.9720.000.000.000.000.000.00
208社會保障和就業(yè)支出64.0864.180.000.000.000.000.00
20802民政管理事務59.0859.180.000.000.000.000.00
2080205  老齡事務59.0759.180.000.000.000.000.00
20899其他社會保障和就業(yè)支出4.995.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出4.995.000.000.000.000.000.00
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出97.2997.500.000.000.000.000.00
21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構9.9810.000.000.000.000.000.00
2100399  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出9.9810.000.000.000.000.000.00
21004公共衛(wèi)生44.8945.000.000.000.000.000.00
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理44.8845.000.000.000.000.000.00
21007計劃生育事務42.3942.500.000.000.000.000.00
2100799  其他計劃生育事務支出42.3842.500.000.000.000.000.00
211節(jié)能環(huán)保支出49.8650.000.000.000.000.000.00
21111污染減排49.8550.000.000.000.000.000.00
2111199  其他污染減排支出49.8550.000.000.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,354.611,358.950.000.000.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務251.66252.490.000.000.000.000.00
2120101  行政運行251.63252.490.000.000.000.000.00
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施404.88406.300.000.000.000.000.00
2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出404.84406.300.000.000.000.000.00
21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生18.9319.000.000.000.000.000.00
2120501  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生18.9319.000.000.000.000.000.00
21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出275.08276.160.000.000.000.000.00
2121302  城市環(huán)境衛(wèi)生23.9024.000.000.000.000.000.00
2121399  其他城市基礎設施配套費安排的支出251.13252.160.000.000.000.000.00
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出403.31405.000.000.000.000.000.00
2129999  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出403.27405.000.000.000.000.000.00
213農林水支出852.19855.940.000.000.000.000.00
21305扶貧852.11855.940.000.000.000.000.00
2130599  其他扶貧支出852.02855.940.000.000.000.000.00
214交通運輸支出2.392.400.000.000.000.000.00
21405郵政業(yè)支出2.392.400.000.000.000.000.00
2140599  其他郵政業(yè)支出2.392.400.000.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

























支出決算表









公開03表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府




單位:萬元
科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
欄次123456
合計5,947.753,975.951,971.800.000.000.00
201一般公共服務支出3,028.833,028.830.000.000.000.00
20103政府辦公廳(室)及相關機構事務3,015.823,015.820.000.000.000.00
2010301  行政運行1,693.691,693.690.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事務624.15624.150.000.000.000.00
2010399  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出697.98697.980.000.000.000.00
20105統(tǒng)計信息事務9.029.020.000.000.000.00
2010599  其他統(tǒng)計信息事務支出9.029.020.000.000.000.00
20131黨委辦公廳(室)及相關機構事務4.004.000.000.000.000.00
2013199  其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出4.004.000.000.000.000.00
204公共安全支出469.95469.950.000.000.000.00
20402公安279.95279.950.000.000.000.00
2040250  事業(yè)運行110.95110.950.000.000.000.00
2040299  其他公安支出169.00169.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出190.00190.000.000.000.000.00
2049901  其他公共安全支出190.00190.000.000.000.000.00
207文化體育與傳媒支出20.0020.000.000.000.000.00
20799其他文化體育與傳媒支出20.0020.000.000.000.000.00
2079999  其他文化體育與傳媒支出20.0020.000.000.000.000.00
208社會保障和就業(yè)支出64.1864.180.000.000.000.00
20802民政管理事務59.1859.180.000.000.000.00
2080205  老齡事務59.1859.180.000.000.000.00
20899其他社會保障和就業(yè)支出5.005.000.000.000.000.00
2089901  其他社會保障和就業(yè)支出5.005.000.000.000.000.00
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出97.5097.500.000.000.000.00
21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構10.0010.000.000.000.000.00
2100399  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出10.0010.000.000.000.000.00
21004公共衛(wèi)生45.0045.000.000.000.000.00
2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理45.0045.000.000.000.000.00
21007計劃生育事務42.5042.500.000.000.000.00
2100799  其他計劃生育事務支出42.5042.500.000.000.000.00
211節(jié)能環(huán)保支出50.000.0050.000.000.000.00
21111污染減排50.000.0050.000.000.000.00
2111199  其他污染減排支出50.000.0050.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,358.95295.491,063.460.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務252.49252.490.000.000.000.00
2120101  行政運行252.49252.490.000.000.000.00
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施406.300.00406.300.000.000.00
2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出406.300.00406.300.000.000.00
21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生19.0019.000.000.000.000.00
2120501  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生19.0019.000.000.000.000.00
21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出276.1624.00252.160.000.000.00
2121302  城市環(huán)境衛(wèi)生24.0024.000.000.000.000.00
2121399  其他城市基礎設施配套費安排的支出252.160.00252.160.000.000.00
21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出405.000.00405.000.000.000.00
2129999  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出405.000.00405.000.000.000.00
213農林水支出855.940.00855.940.000.000.00
21305扶貧855.940.00855.940.000.000.00
2130599  其他扶貧支出855.940.00855.940.000.000.00
214交通運輸支出2.400.002.400.000.000.00
21405郵政業(yè)支出2.400.002.400.000.000.00
2140599  其他郵政業(yè)支出2.400.002.400.000.000.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。























財政撥款收入支出決算總表







公開04表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府




金額單位:元
收     入支     出
項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄次
1欄次
234
一、一般公共預算財政撥款15,671.60一、一般公共服務支出303,028.833,028.830.00
二、政府性基金預算財政撥款2276.16二、外交支出310.000.000.00

3
三、國防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出33469.95469.950.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科學技術支出350.000.000.00

7
七、文化體育與傳媒支出3620.0020.000.00

8
八、社會保障和就業(yè)支出3764.1864.180.00

9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3897.5097.500.00

10
十、節(jié)能環(huán)保支出3950.0050.000.00

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出401,358.951,082.79276.16

12
十二、農林水支出41855.94855.940.00

13
十三、交通運輸支出422.402.400.00

14
十四、資源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.00

18
十八、國土海洋氣象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、糧油物資儲備支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、債務還本支出510.000.000.00

23
二十三、債務付息支出520.000.000.00
本年收入合計245,947.75本年支出合計535,947.755,671.60276.16
年初財政撥款結轉和結余250.00年末財政撥款結轉和結余540.000.000.00
  一般公共預算財政撥款260.00
55


  政府性基金預算財政撥款270.00
56



28

57


總計295,947.75總計5859,477,541.005,671.60276.16
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
















公開05表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府











單位:萬元
科目編碼科目名稱年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余
項目支出結轉項目支出結余
欄次12345678910111213
合計


5,671.603,951.951,719.645,671.603,951.951,719.64



201一般公共服務支出


3,028.833,028.83
3,028.833,028.83




20103政府辦公廳(室)及相關機構事務


3,015.823,015.82
3,015.823,015.82




2010301  行政運行


1,693.691,693.69
1,693.691,693.69




2010302  一般行政管理事務


624.15624.15
624.15624.15




2010399  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出


697.98697.98
697.98697.98




20105統(tǒng)計信息事務


9.029.02
9.029.02




2010599  其他統(tǒng)計信息事務支出


9.029.02
9.029.02




20131黨委辦公廳(室)及相關機構事務


4.004.00
4.004.00




2013199  其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出


4.004.00
4.004.00




204公共安全支出


469.95469.95
469.95469.95




20402公安


279.95279.95
279.95279.95




2040250  事業(yè)運行


110.95110.95
110.95110.95




2040299  其他公安支出


169.00169.00
169.00169.00




20499其他公共安全支出


190.00190.00
190.00190.00




2049901  其他公共安全支出


190.00190.00
190.00190.00




207文化體育與傳媒支出


20.0020.00
20.0020.00




20799其他文化體育與傳媒支出


20.0020.00
20.0020.00




2079999  其他文化體育與傳媒支出


20.0020.00
20.0020.00




208社會保障和就業(yè)支出


64.1864.18
64.1864.18




20802民政管理事務


59.1859.18
59.1859.18




2080205  老齡事務


59.1859.18
59.1859.18




20899其他社會保障和就業(yè)支出


5.005.00
5.005.00




2089901  其他社會保障和就業(yè)支出


5.005.00
5.005.00




210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出


97.5097.50
97.5097.50




21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構


10.0010.00
10.0010.00




2100399  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出


10.0010.00
10.0010.00




21004公共衛(wèi)生


45.0045.00
45.0045.00




2100410  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理


45.0045.00
45.0045.00




21007計劃生育事務


42.5042.50
42.5042.50




2100799  其他計劃生育事務支出


42.5042.50
42.5042.50




211節(jié)能環(huán)保支出


50.00
50.0050.00
50.00



21111污染減排


50.00
50.0050.00
50.00



2111199  其他污染減排支出


50.00
50.0050.00
50.00



212城鄉(xiāng)社區(qū)支出


1,082.79271.49811.301,082.79271.49811.30



21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務


252.49252.49
252.49252.49




2120101  行政運行


252.49252.49
252.49252.49




21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施


406.30
406.30406.300.00406.30



2120399  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出


406.30
406.30406.300.00406.30



21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生


19.0019.000.0019.0019.00




2120501  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生


19.0019.000.0019.0019.00




21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出


405.00
405.00405.00
405.00



2129999  其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出


405.00
405.00405.00
405.00



213農林水支出


855.94
855.94855.94
855.94



21305扶貧


855.94
855.94855.94
855.94



2130599  其他扶貧支出


855.94
855.94855.94
855.94



214交通運輸支出


2.40
2.402.40
2.40



21405郵政業(yè)支出


2.40
2.402.40
2.40



2140599  其他郵政業(yè)支出


2.40
2.402.40
2.40








































一般公共預算財政撥款基本支出決算表








公開06表

部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府

單位:萬元

人員經費公用經費

科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額



301工資福利支出1149.27302商品和服務支出960.35310其他資本性支出1136.73

30101  基本工資528.0230201    辦公費93.9531001    房屋建筑物購建0.00

30102  津貼補貼325.7530202    印刷費9.8331002    辦公設備購置946.73

30103  獎金21.1830203    咨詢費0.0031003    專用設備購置190.00

30104  其他社會保障繳費99.9830204    手續(xù)費0.0031005    基礎設施建設0.00

30106  伙食補助費34.8530205    水費1.3431006    大型修繕0.00

30107  績效工資0.0030206    電費28.9131007    信息網絡及軟件購置更新0.00

30108  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030207    郵電費6.9331008    物資儲備0.00

30109  職業(yè)年金繳費0.0030208    取暖費0.0031009    土地補償0.00

30199  其他工資福利支出139.4930209    物業(yè)管理費0.0031010    安置補助0.00

303對個人和家庭的補助705.6130211    差旅費36.6431011    地上附著物和青苗補償0.00

30301  離休費0.0030212    因公出國(境)費用0.0031012    拆遷補償0.00

30302  退休費20.4430213    維修(護)費3.5631013    公務用車購置0.00

30303  退職(役)費0.0030214    租賃費1.3531019    其他交通工具購置0.00

30304  撫恤金5.3730215    會議費11.7431020    產權參股0.00

30305  生活補助520.2330216    培訓費0.6231099    其他資本性支出0.00

30306  救濟費6.2330217    公務接待費35.52304對企事業(yè)單位的補貼0.00

30307  醫(yī)療費96.5030218    專用材料費0.0030401    企業(yè)政策性補貼0.00

30308  助學金0.0030224    被裝購置費0.0030402    事業(yè)單位補貼0.00

30309  獎勵金0.0030225    專用燃料費0.0030403    財政貼息0.00

30310  生產補貼0.0030226    勞務費220.4530499    其他對企事業(yè)單位的補貼0.00

30311  住房公積金56.8530227    委托業(yè)務費339.97307債務利息支出0.00

30312  提租補貼0.0030228    工會經費8.7130701    國內債務付息0.00

30313  購房補貼0.0030229    福利費0.3730707    國外債務付息0.00

30314  采暖補貼0.0030231    公務用車運行維護費21.97399其他支出0.00

30315  物業(yè)服務補貼0.0030239    其他交通費用0.0039906    贈與0.00

30399  其他對個人和家庭的補助支出0.0030240    稅金及附加費用0.00







30299    其他商品和服務支出138.49




人員經費合計1854.88公用經費合計2097.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


























政府性基金預算財政撥款收入支出決算表















公開07表
部門:咸安區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)人民政府









單位:萬元
科目編碼科目名稱年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
合計基本支出結轉項目支出結轉和結余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結轉項目支出結轉和結余
項目支出結轉項目支出結余
欄次12345678910111213
合計0.000.000.00276.1624.00252.16276.1624.00252.160.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00276.1624.00252.16276.1624.00252.160.000.000.000.00
21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出0.000.000.00276.1624.00252.16276.1624.00252.160.000.000.000.00
2121302    城市環(huán)境衛(wèi)生0.000.000.0024.0024.000.0024.0024.000.000.000.000.000.00
2121399    其他城市基礎設施配套費安排的支出0.000.000.00252.160.00252.16252.160.00252.160.000.000.000.00






















































































































































































財政撥款“三公”經費支出決算表











公開:08表
部門:橫溝橋鎮(zhèn)人民政府





單位:萬元
預算數決算數
合計因公出國(境)費小計公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費小計公務用車購置及運行費公務接待費
公務用車購置費公務用車運行費公務用車購置費公務用車運行費
123456789101112
148.280148.28
34.94113.3457.49
57.49
21.9735.52
注:本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金蔡恒撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


責任編輯:何凡
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