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  • 索 引 號:011336909/2019-01768
  • 文  號:
  • 發(fā)布機構: 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發(fā)布日期:2019年03月02日
  • 名  稱:咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊

咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊

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咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預算

第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會綜合執(zhí)法四大隊概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、2019年工作計劃

第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會局執(zhí)法四大隊2019年部門預算表 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、2019年部門三公經費預算表 

第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收入情況說明

三、部門預算支出情況說明

四、一般公共預算財政撥款情況說明

五、財政撥款三公經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分? 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會綜合執(zhí)法四大隊概況

一、部門基本情況

(一)部門職能

綜合執(zhí)法四大隊是城管執(zhí)法委員會下屬二級單位。其主要職責負責溫泉城區(qū)市容市貌監(jiān)察和管理,其主要業(yè)務范圍:

1)負責轄區(qū)內市容市貌的管理和執(zhí)法工作   

2)負責轄區(qū)內戶外廣告招牌和占道宣傳的審批和規(guī)范管理

3)負責轄區(qū)內違章占道和出店經營的管理和整治

4)負責轄區(qū)內城市牛皮癬小廣告的整治和清理

5)負責轄區(qū)內建設施工占道的審批和管理

6)承辦上級交辦的其他事項。

(二)人員情況

2019年綜合執(zhí)法四大隊有事業(yè)編制17名。

二、2019年重點工作

2019年,四大隊將以黨的十九大精神為引領,按照委黨組的統一安排部署,秉承“把城市當家建,把城市當家管”的工作理念,按照“整體推進、尋求突破、打造亮點、鑄就精品”的工作思路,重點從以下幾個方面推進工作:

一是扎實推進“城管進社區(qū)”工作,努力改善社區(qū)生活環(huán)境,打造示范社區(qū);

二是做好工地揚塵治理,提高工地管理標準,創(chuàng)建示范工地;

三是逐步規(guī)范疏導點、消除釘子戶,實現市容常態(tài)管理;

四是堅持以黨的建設為統領,進一步推進黨風廉政建設,讓黨建同業(yè)務工作同促進,共提高。

第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預算表(見附表)

第三部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預算安排情況說明

一、關于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門收支情況說明

按照預算管理規(guī)定,咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門預算的編制實行綜合預算制度,即市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、支出包括:工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出、其它資本性支出。2019年收支總預算 274.99萬元。

預算收支變化情況

2019年預算數274.99萬元。2019年預算數比2018年預算數增加12.17萬元,主要原因政策范圍內的工資福利。

二、關于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年部門收支情況說明

咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年收入預算 274.99萬元,全部是本級財政撥款收入,占收入預算的100%

2019年支出預算274.99萬元,其中:基本保障性支出242.26萬元,占總支出88.1%;城維項目支出32.73萬元,占總支出11.9% 。 

三、關于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年財政撥款收支表說明

咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年財政撥款收入預算274.99萬元,其中一般公共預算242.26萬元;政府性基金32.73萬元;

2019年財政撥款支出預算274.99萬元,其中:基本保障性支出242.26萬元,占總支出88.1%;項目支出32.73萬元占總支出11.9% 。 

四、關于咸寧市咸寧市城市管理執(zhí)法委員會執(zhí)法四大隊2019年一般公共基本預算情況說明

(一)財政撥款預算結構情況。

2019年部門預算中,保障性支出242.26萬元,主要用于以下方面:工資福利(類)支出215.59萬元,占一般公共預算支出88.99%占財政撥款支出預算的78.4%;商品和服務(類)支出26.67萬元,占一般公共預算支出11.01%占財政撥款支出預算的9.7%

(二)財政撥款具體使用安排情況。2019年財政撥款預算數為274.99萬元,具體安排情況如下:

1.人員經費支出預算(城管執(zhí)法162.53萬元)主要用于在職人員基本工資、績效工資、獎勵、其他社會保障等。

社會保障29.74萬元主要用于在職人員社會養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。

住房保障23.32萬元主要用于在職人員公積金、提租補貼。

2.標準公用經費(城管執(zhí)法)預算26.67萬元。主要用于:單位日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務車運行維護費等支出;在編人員交通、食堂等改革性補貼。

3、公共服務類項目預算32.73萬元。其中:(1)環(huán)境衛(wèi)生32.73萬元,主要用于:執(zhí)法人員意外險及高溫津貼2.73萬元;城區(qū)管理日常維護28萬元(車輛運行維護4臺、電瓶車6臺);斷頭路、廢棄物清理;違章建筑棚亭管理、公益廣告維護)辦公場所租賃2萬元。  

42019三公經費預算數20.5萬元,公務接待費0.5萬元,主要用于上級檢查調研、兄弟市州考察學習;

執(zhí)法車費預算20萬元,(車輛運行維護4臺、電瓶車6)與2018年預算持平

52018年政府采購預算24萬元,貨物類2萬元,服務類22萬元
6、日常運行18.92萬元,比201818.84萬元增加0.08萬元。主要是用于日常辦公費、郵電費、機關大樓運行水電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

7、國有資產情況2018507088元,通用辦公設備117268元,車輛257200元,專用設備3000元,辦公家具1296.2元。



第四部分

名詞解釋

 1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管理執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

4、社會保障和就業(yè)支出(類) :反映機關職業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出、反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

5、住房保障支出(類)住房改革支出:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財務部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城市基礎設施配套安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面支出

7、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。



?

摘要

部門收支預算總體情況表
部門收入預算總表
部門支出預算總表
財政撥款收支總體情況表
一般公共預算支出情況表
一般公共預算基本支出情況表
一般公共預算“三公”經費情況表
政府性基金預算支出情況表

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工作表 1: 部門收支預算總體情況表

?

部門收支預算總表



單位:萬元
收入支出
項目預算數項目(按經濟分類)預算數
一、一般公共預算撥款242.26一、基本保障支出242.26
本級一般公共預算撥款242.26人員經費支出215.59
經費撥款(補助)242.26標準公用經費支出26.67
納入預算管理的非稅0.00二、項目支出32.73
上級補助0.00專項業(yè)務費0.00
一般債券0.00能力建設項目0.00
二、政府性基金撥款32.73公共服務項目32.73
本級基金32.73促進發(fā)展項目0.00
上級基金0.00三、項目支出不可預見費0.00
專項債券0.00四、事業(yè)單位經營支出0.00
三、社保基金撥款0.00五、對附屬單位補助支出0.00
四、國有資本經營預算撥款0.00六、上繳上級支出0.00
五、納入專戶管理的非稅收入0.00

六、事業(yè)收入0.00

七、事業(yè)單位經營收入0.00

八、附屬單位上繳收入0.00

九、往來收入0.00

十、其他收入0.00

十一、融資借款0.00





本年收入合計:274.99本年支出合計:274.99








八、上年結余(轉)0.00結轉下年0.00
公共預算結轉0.00

政府基金結轉0.00

其他結余0.00





收入總計:274.99支出總計274.99
備注:本表收支包含社保基金發(fā)放退休人員的退休金



工作表 2: 部門收入預算總表

?

部門收入預算總表



























單位:萬元
單位編碼單位名稱合計上年結余(轉)一般公共預算政府性基金社保基金國有資本經營預算納入專戶管理的非稅事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入附屬單位上繳收入往來收入其他收入融資借款
小計公共預算結轉政府性基金結轉其他結余小計經費撥款(補助)納入預算管理的非稅上級補助一般債券小計本級基金上級基金專項債券
**1234567891011121314151617181920212223

合計274.990.000.000.000.00242.26242.260.000.000.0032.7332.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502市城管委274.990.000.000.000.00242.26242.260.000.000.0032.7332.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502005市城管四大隊274.990.000.000.000.00242.26242.260.000.000.0032.7332.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 3: 部門支出預算總表

?

部門支出預算總表(按功能科目到項級)














單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出項目支出項目支出不可預見費事業(yè)單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
小計人員經費支出標準公用經費支出小計專項業(yè)務費支出能力建設公共服務促進發(fā)展
**12345678910111213

合計274.99242.26215.5926.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
502市城管委274.99242.26215.5926.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
502005市城管四大隊274.99242.26215.5926.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
208社會保障和就業(yè)支出29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事業(yè)單位離退休29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.2421.2421.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.508.508.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.93189.20162.5326.6732.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120104城管執(zhí)法189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
2121302城市環(huán)境衛(wèi)生32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
221住房保障支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公積金18.9418.9418.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210202提租補貼4.384.384.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 4: 財政撥款收支總體情況表

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財政撥款收支總表



單位:萬元
收入支出
項目預算數項目(按經濟分類)預算數
一、一般公共預算撥款242.26一、基本支出242.26
本級一般公共預算撥款242.26人員支出215.59
經費撥款(補助)242.26標準公用經費支出26.67
納入預算管理的非稅0.00二、項目支出32.73
上級補助0.00能力建設項目0.00
二、政府性基金撥款32.73公共服務項目32.73
本級基金32.73促進發(fā)展項目0.00
上級基金0.00專項業(yè)務費0.00


三、項目支出不可預見費0.00


四、事業(yè)單位經營支出0.00


五、對附屬單位補助支出0.00


六、上繳上級支出0.00




本年收入合計:274.99本年支出合計:274.99








收入總計:274.99支出總計274.99

工作表 5: 一般公共預算支出情況表

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一般公共預算支出表(按功能科目到項級)














單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出項目支出項目支出不可預見費事業(yè)單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
小計人員經費支出標準公用經費支出小計專項業(yè)務費支出能力建設公共服務促進發(fā)展
**12345678910111213

合計242.26242.26215.5926.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502市城管委242.26242.26215.5926.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
502005市城管四大隊242.26242.26215.5926.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社會保障和就業(yè)支出29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事業(yè)單位離退休29.7429.7429.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.2421.2421.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.508.508.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120104城管執(zhí)法189.20189.20162.5326.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2121302城市環(huán)境衛(wèi)生0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出23.3223.3223.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公積金18.9418.9418.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210202提租補貼4.384.384.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 6: 一般公共預算基本支出情況表

?

一般公共預算基本支出表(按經濟科目到款級)


單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計
****1

合計242.26
502市城管委242.26
502005市城管四大隊242.26
301工資福利支出215.58
30101基本工資54.91
30102津貼補貼13.12
30103獎金51.64
30107績效工資38.18
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.24
30109職業(yè)年金繳費8.50
30110職工基本醫(yī)療保險繳費8.50
30112其他社會保障繳費0.53
30113住房公積金18.94
30199其他工資福利支出0.02
302商品和服務支出26.67
30201辦公費2.00
30202印刷費1.00
30205水費0.20
30206電費1.00
30207郵電費0.50
30209物業(yè)管理費1.00
30211差旅費1.00
30213維修(護)費1.00
30215會議費1.00
30216培訓費2.00
30217公務接待費0.50
30226勞務費1.00
30228工會經費2.12
30229福利費2.12
30299其他商品和服務支出10.23
303對個人和家庭的補助0.01
30309獎勵金0.01

工作表 7: 一般公共預算“三公”經費情況表

?

一般公共預算“三公”經費支出表

單位:萬元
項目預算數
合計0.50
1.因公出國(境)費0.00
2.公務接待費0.50
3.公車購置及運行維護費0.00
其中:公務用車運行維護費0.00
公務用車購置0.00

工作表 8: 政府性基金預算支出情況表

?


政府性基金預算支出表(按功能科目到項級)














單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出項目支出項目支出不可預見費事業(yè)單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
小計人員經費支出標準公用經費支出小計專項業(yè)務費支出能力建設公共服務促進發(fā)展
**12345678910111213

合計32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
502市城管委32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
502005市城管四大隊32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
21213城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00
2121302城市環(huán)境衛(wèi)生32.730.000.000.0032.730.000.0032.730.000.000.000.000.00


責任編輯:胡少鵬
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